e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor GT – Jak skorygować podatek VAT należny z tytułu nieterminowych płatności (złe długi) z ewidencji VAT?
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Ewidencje VAT
W celu korekty zaksięgowanego wcześniej należnego podatku VAT należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT sprzedaży, a następnie na liście zaznaczyć zapis w ewidencji VAT do korekty i nad tabelą kliknąć opcję Popraw.
2. W zakładce Inne zaznaczyć opcję Włącz korygowanie VAT – przełącznik Korekta VAT (nieterminowe płatności) powinien być ustawiony na Zwykły, uzupełnić/skorygować dane dokumentu: termin płatności i termin korekty VAT.
Uwaga! Od tego momentu kontynuować można na dwa sposoby.
Sposób I
3. W wierszu Sporządzono korektę VAT kliknąć opcję Koryguj (wycofaj z VAT) i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) – otworzy się nowe okno: Sprzedaż VAT – korekta. Sprawdzić i ewentualnie skorygować poprawność dat korekty oraz ujemnych kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT. Korektę zatwierdzić przyciskiem Zapisz.
Sposób II
3. Zapisać dokument i kliknąć nad tabelą opcję Koryguj podatek VAT.
4. Zaznaczyć dokument do korekty i użyć funkcji Wystaw korekty VAT bądź Wystaw korekty VAT i pokaż dokumenty. Zatwierdzić przyciskiem OK.
W ewidencji VAT sprzedaży pojawi się nowa pozycja korekty podatku VAT z ujemną wartością.
Powiązane tematy e-Pomocy:
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.