e-Pomoc techniczna
InsERT GT – Jak ręcznie dodać ponowne zaliczenie do VAT podatku naliczonego z tytułu nieterminowych płatności (złe długi)?
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Ewidencje VAT
Uwaga!
Jeżeli płatność za dokument odbywa się w kilku etapach, to każda płatność musi zostać wprowadzona jako osobne ponowne zaliczenie.
Przykład: Jeżeli wycofano z ewidencji 600 zł nieopłaconych, a później następuje trzykrotna płatność co miesiąc po 200 zł, to należy wprowadzić trzy ponowne zaliczenia.
Aby dokonać ponownego zaliczenia do VAT podatku naliczonego, należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT zakupu, a następnie kliknąć Dodaj – Zakup VAT.
2. Wybrać kontrahenta i wprowadzić numer dokumentu. Dla celów identyfikacji można dopisać pz przy numerze. Następnie wprowadzić wartość ponownie zaliczaną do tabeli VAT.
3. Na zakładce Inne zaznaczyć opcję Włącz korygowanie VAT oraz Ponowne zaliczenie do VAT. Wprowadzić numer dokumentu korygowanego. Po uzupełnieniu danych kliknąć Zapisz.