e-Pomoc techniczna
Rachmistrz i Rewizor GT – Jak ręcznie dodać ponowne zaliczenie do VAT podatku należnego z tytułu nieterminowych płatności (złe długi)?
Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT
Kategoria: Ewidencje VAT
Uwaga!
Jeżeli płatność za dokument odbywa się w kilku etapach, to każda płatność musi zostać wprowadzona jako osobne ponowne zaliczenie.
Przykład: Jeżeli wycofano z ewidencji 600 zł nieopłaconych przez kontrahenta, a później klient płaci trzykrotnie co miesiąc po 200 zł, to należy wprowadzić trzy ponowne zaliczenia.
Aby dokonać ponownego zaliczenia do VAT podatku należnego, należy:
1. Przejść do modułu Ewidencje księgowe – Ewidencja VAT sprzedaży, a następnie kliknąć Dodaj.
2. Wybrać kontrahenta i wprowadzić numer dokumentu. Następnie wprowadzić wartość ponownie zaliczaną do tabeli VAT.
3. Na zakładce Inne zaznaczyć opcję Włącz korygowanie VAT oraz Ponowne zaliczenie do VAT. Wprowadzić numer dokumentu korygowanego oraz datę zapłaty. Po uzupełnieniu danych kliknąć Zapisz.