Programy dla firm - InsERT
Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Rachmistrz GT – Konfiguracja prostego, przykładowego schematu importu korekty faktury wewnętrznej podatku naliczonego

Ostatnia modyfikacja: 20.11.2024

Program: InsERT GT, Rachmistrz GT

Kategoria: Schematy

​Aby skonfigurować prosty schemat importu, należy:

1. Z listy modułów wybrać Administracja – Schematy importu, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

        

2. W oknie, które się wyświetli określić Nazwę schematu i jego kryteria wyboru dokumentów. Kryteriami wyboru dokumentów są właściwości dokumentu, po których dokument będzie automatycznie księgowany/ewidencjonowany w KPiR i Ewidencji VAT. Kryteria do określenia to:

  • Typ dokumentu – w tym przypadku należy wybrać KFWO Korekta faktury wewnętrznej podatku naliczonego,
  • Typ transakcji – dokumenty, o jakiej transakcji VAT mają być brane pod uwagę przy tym schemacie,
  • Kategoria – dokumenty, z jaką kategorią mają być brane pod uwagę.
 

3. Następnie (jeżeli ma się stworzyć zapis w Ewidencji VAT) należy zaznaczyć Import do ewidencji VAT. W sytuacji gdy zapis ma trafić tylko do KPiR należy pominąć ten punkt. W tym kroku do wypełnienia są pola:

  • Ewidencja – do jakiej ewidencji VAT ma trafić zapis,
  • Wydatki – do wyboru zaopatrzeniowe, kosztowe lub inwestycyjne
  • Odliczenie – do wyboru całkowite, proporcjonalne lub bez odliczenia
  • Kategoria – czy kategoria zapisu VAT ma być zaimportowana z dokumentu źródłowego (korekta faktury wewnętrznej podatku naliczonego) czy ma być ręcznie wskazana ze słownika kategorii,
  • Data wpisu – czy data wpisu VAT ma być przepisana z daty wystawienia, czy zakończenia dostawy z korekty,
  • Data wyst. – czy data magazynowa VAT ma być przepisana z daty wystawienia, czy zakończenia dostawy z korekty,
  • Przypadek szczególny,
  • Cel zakupu – do wyboru gospodarczy lub mieszany
  • Data zakdostawy – czy data zakończenia dostawy VAT ma być przepisana z daty wystawienia, czy zakończenia dostawy z korekty,
  • M-c odliczenia –  który miesiąc ma być wzięty jako miesiąc odliczenia. Według tego miesiąca zapis będzie ujęty w deklaracji skarbowej np. VAT-7

        

4. Następnym krokiem jest określenie, co z dokumentu ma się zaimportować w pola Opis i Uwagi. Po wykonaniu wszystkich czynności schemat zapisać klikając przycisk OK.

        

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki